Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000134
Monto de la Factura
₲ 3.280.000
Nro. Solicitud de Transferencia
14470
Fecha Solicitud de Transferencia
26-02-2021
Fecha de la Transferencia
19-03-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-03-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.089.521
Retención DNCP
₲ 11.569
Retención IVA
₲ 89.455
Retención Renta
₲ 89.455
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GAGO Y ASOCIADOS SOCIEDAD ANONIMA
RUC
80100434-9
Número de Contrato
01
Código de Contratación (CC)
CD-23026-20-187919
Monto Contrato
₲ 39.360.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 37.252.803
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 37.252.803
Datos de la Licitación
ID de Licitación
377464
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE LIMPIEZA Y FUMIGACION DE LAS OFICINAS DE LA SEDECO
Convocante
Secretaria de Defensa del Consumidor y el Usuario (SEDECO)
Unidad de Contratación
Secretaria de Defensa del Consumidor y el Usuario (SEDECO)