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Características Especiales
Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000109
Monto de la Factura
₲ 3.280.000
Nro. Solicitud de Transferencia
72155
Fecha Solicitud de Transferencia
26-06-2020
Fecha de la Transferencia
06-07-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-07-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.089.521

Retención DNCP
₲ 11.569
Retención IVA
₲ 89.455
Retención Renta
₲ 89.455
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
GAGO Y ASOCIADOS SOCIEDAD ANONIMA
RUC
80100434-9
Número de Contrato
01
Código de Contratación (CC)
CD-23026-20-187919
Monto Contrato
₲ 39.360.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 37.252.803
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 37.252.803

Datos de la Licitación

ID de Licitación
377464
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE LIMPIEZA Y FUMIGACION DE LAS OFICINAS DE LA SEDECO
Convocante
Secretaria de Defensa del Consumidor y el Usuario (SEDECO)
Unidad de Contratación
Secretaria de Defensa del Consumidor y el Usuario (SEDECO)