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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000770
Monto de la Factura
₲ 2.727.600
Nro. Solicitud de Transferencia
137494
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2016
Fecha de la Transferencia
28-11-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-11-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.593.898

Retención DNCP
₲ 9.720
Retención IVA
₲ 74.389
Retención Renta
₲ 49.593
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
CIRIACA CESPEDES DE ROTELA
RUC
613625-7
Número de Contrato
22/2016
Código de Contratación (CC)
CD-28008-16-122198
Monto Contrato
₲ 7.917.850
Total Pagado por el Contrato
₲ 7.529.732
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 7.529.732

Datos de la Licitación

ID de Licitación
303939
Nombre de la Licitación
Adquisición de Cortinas
Convocante
Universidad Nacional de Canindeyu (UNICAN)
Unidad de Contratación
Universidad Nacional de Canindeyu