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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0001717
Monto de la Factura
₲ 3.130.000
Nro. Solicitud de Transferencia
137483
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2016
Fecha de la Transferencia
29-11-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-11-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.976.573

Retención DNCP
₲ 11.154
Retención IVA
₲ 85.364
Retención Renta
₲ 56.909
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
ENSO RAMON ZELAYA BARRIENTOS
RUC
2080822-4
Número de Contrato
01/2016
Código de Contratación (CC)
CD-28008-16-120407
Monto Contrato
₲ 40.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 37.977.458
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 37.977.458

Datos de la Licitación

ID de Licitación
303508
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y Reparacion de Vehículos
Convocante
Universidad Nacional de Canindeyu (UNICAN)
Unidad de Contratación
Universidad Nacional de Canindeyu