Datos del Pago
                                    Nro. de Factura
                            
            001-003-0000095
        
                                    Monto de la Factura
                            
            ₲ 9.000.000
        
                                    Nro. Solicitud de Transferencia
                            
            154180
        
                                    Fecha Solicitud de Transferencia
                            
            30-11-2016
        
                                    Fecha de la Transferencia
                            
            13-01-2017
        
                                    Fecha Depósito / Entrega Cheque
                            
            16-01-2017
        
                                    Monto Cheque/Depósito
                            
            ₲ 8.558.836
        
                                    Retención DNCP
                            
            ₲ 32.073
        
                                    Retención IVA
                            
            ₲ 245.455
        
                                    Retención Renta
                            
            ₲ 163.636
        
                                    Multa
                            
            
        Datos del Contrato
                                    Proveedor
                            
            HAMMER-TEC SOCIEDAD ANÓNIMA
        
                                    RUC
                            
            80088894-4
        
                                    Número de Contrato
                            
            16/2016
        
                                    Código de Contratación (CC)
                            
            CD-28008-16-121361
        
                                    Monto Contrato
                            
            ₲ 9.000.000
        
                                    
                    Total Pagado por el Contrato
                            
            ₲ 8.558.836
        
                                    
                    Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
                            
            ₲ 8.558.836
        Datos de la Licitación
                                    ID de Licitación
                            
            303538
        
                                    Nombre de la Licitación
                            
            Mantenimiento y Reparacion de Generador 
        
                                    Convocante
                            
            Universidad Nacional de Canindeyu (UNICAN)
        
                                    Unidad de Contratación
                            
            Universidad Nacional de Canindeyu
        