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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000289
Monto de la Factura
₲ 4.361.000
Nro. Solicitud de Transferencia
30823
Fecha Solicitud de Transferencia
28-03-2017
Fecha de la Transferencia
20-04-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-04-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.147.231

Retención DNCP
₲ 15.541
Retención IVA
₲ 118.937
Retención Renta
₲ 79.291
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
ADELA PANIAGUA DE VERON
RUC
1922585-7
Número de Contrato
67/2016
Código de Contratación (CC)
CD-28008-16-134689
Monto Contrato
₲ 36.002.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 35.340.415
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 34.237.720

Datos de la Licitación

ID de Licitación
315466
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE MATERIALES ELÉCTRICOS-AD REFERENDUM
Convocante
Universidad Nacional de Canindeyu (UNICAN)
Unidad de Contratación
Universidad Nacional de Canindeyu