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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0003091
Monto de la Factura
₲ 12.677.400
Nro. Solicitud de Transferencia
100612
Fecha Solicitud de Transferencia
25-07-2022
Fecha de la Transferencia
02-08-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-08-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.930.009

Retención DNCP
₲ 44.717
Retención IVA
₲ 345.747
Retención Renta
₲ 345.747
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
SDA PARAGUAY SA
RUC
80017709-6
Número de Contrato
32/2022
Código de Contratación (CC)
CD-12001-22-215900
Monto Contrato
₲ 15.030.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 14.143.913
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 14.143.913

Datos de la Licitación

ID de Licitación
409857
Nombre de la Licitación
Adquisición de accesorios informáticos para la PGR
Convocante
Procuraduria General de la Republica (PGR) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Procuraduria General de la Republica