Datos del Pago
                                    Nro. de Factura
                            
            001-001-0005793
        
                                    Monto de la Factura
                            
            ₲ 39.000
        
                                    Nro. Solicitud de Transferencia
                            
            110957
        
                                    Fecha Solicitud de Transferencia
                            
            31-07-2023
        
                                    Fecha de la Transferencia
                            
            08-08-2023
        
                                    Fecha Depósito / Entrega Cheque
                            
            08-08-2023
        
                                    Monto Cheque/Depósito
                            
            ₲ 38.822
        
                                    Retención DNCP
                            
            ₲ 142
        
                                    Retención IVA
                            
            
        
                                    Retención Renta
                            
            
        
                                    Multa
                            
            
        Datos del Contrato
                                    Proveedor
                            
            EDGAR BERNARDINO RODRIGUEZ BARRIOS
        
                                    RUC
                            
            2515412-5
        
                                    Número de Contrato
                            
            05/2022
        
                                    Código de Contratación (CC)
                            
            CD-12001-22-218784
        
                                    Monto Contrato
                            
            ₲ 88.000.000
        
                                    
                    Total Pagado por el Contrato
                            
            ₲ 55.743.173
        
                                    
                    Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
                            
            ₲ 55.743.173
        Datos de la Licitación
                                    ID de Licitación
                            
            417238
        
                                    Nombre de la Licitación
                            
            ORGANIZACION Y GESTION DE EVENTOS PARA LA STP.
        
                                    Convocante
                            
            Ministerio de Economía y Finanzas
        
                                    Unidad de Contratación
                            
            Uoc Ministerio de Economía y Finanzas
        