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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0001306
Monto de la Factura
₲ 1.365.000
Nro. Solicitud de Transferencia
164681
Fecha Solicitud de Transferencia
27-10-2023
Fecha de la Transferencia
02-11-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-11-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.359.540

Retención DNCP
₲ 5.460
Retención IVA
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
FRANCISCO MENA
RUC
732738-2
Número de Contrato
16
Código de Contratación (CC)
CD-12001-22-217632
Monto Contrato
₲ 35.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 16.311.848
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 16.311.848

Datos de la Licitación

ID de Licitación
407947
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE DIARIOS PARA LA SENATUR
Convocante
Secretaria Nacional de Turismo (SENATUR) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional de Turismo