Datos del Pago
                                    Nro. de Factura
                            
            001-001-0008404
        
                                    Monto de la Factura
                            
            ₲ 7.670.000
        
                                    Nro. Solicitud de Transferencia
                            
            146262
        
                                    Fecha Solicitud de Transferencia
                            
            30-09-2022
        
                                    Fecha de la Transferencia
                            
            20-10-2022
        
                                    Fecha Depósito / Entrega Cheque
                            
            21-10-2022
        
                                    Monto Cheque/Depósito
                            
            ₲ 7.356.482
        
                                    Retención DNCP
                            
            ₲ 29.083
        
                                    Retención IVA
                            
            ₲ 52.295
        
                                    Retención Renta
                            
            ₲ 224.870
        
                                    Multa
                            
            
        Datos del Contrato
                                    Proveedor
                            
            SENSICRED S.A.
        
                                    RUC
                            
            80032508-7
        
                                    Número de Contrato
                            
            3
        
                                    Código de Contratación (CC)
                            
            CD-12001-22-211668
        
                                    Monto Contrato
                            
            ₲ 70.000.000
        
                                    
                    Total Pagado por el Contrato
                            
            ₲ 66.177.294
        
                                    
                    Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
                            
            ₲ 66.177.294
        Datos de la Licitación
                                    ID de Licitación
                            
            405359
        
                                    Nombre de la Licitación
                            
            CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE PROVISIÓN DE PASAJES AÉREOS
        
                                    Convocante
                            
            Secretaría Nacional Antidrogas (SENAD) / Presidencia de la República
        
                                    Unidad de Contratación
                            
            Secretaría Nacional Antidrogas
        