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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0008785
Monto de la Factura
₲ 14.970.000
Nro. Solicitud de Transferencia
32499
Fecha Solicitud de Transferencia
24-03-2023
Fecha de la Transferencia
20-04-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-04-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 14.358.085

Retención DNCP
₲ 56.764
Retención IVA
₲ 102.068
Retención Renta
₲ 438.893
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
SENSICRED S.A.
RUC
80032508-7
Número de Contrato
3
Código de Contratación (CC)
CD-12001-22-211668
Monto Contrato
₲ 70.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 66.177.294
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 66.177.294

Datos de la Licitación

ID de Licitación
405359
Nombre de la Licitación
CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE PROVISIÓN DE PASAJES AÉREOS
Convocante
Secretaría Nacional Antidrogas (SENAD) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaría Nacional Antidrogas