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Características Especiales
Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-002-0000233
Monto de la Factura
₲ 36.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
92341
Fecha Solicitud de Transferencia
30-06-2023
Fecha de la Transferencia
06-07-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-07-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 33.877.636

Retención DNCP
₲ 126.982
Retención IVA
₲ 981.818
Retención Renta
₲ 981.818
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
MIRTHA CONCEPCION RODRIGUEZ ROJAS,
RUC
985506-8
Número de Contrato
13/2022
Código de Contratación (CC)
CD-12001-22-224513
Monto Contrato
₲ 144.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 135.250.036
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 135.250.036

Datos de la Licitación

ID de Licitación
412823
Nombre de la Licitación
PROFESIONAL ESPECIALIZADO PARA LA COMUNICACIÓN ESTRATéGICA DEL SISTEMA DE PROTECCIÓN SOCIAL ¡VAMOS!
Convocante
Ministerio de Desarrollo Social (MDS)
Unidad de Contratación
UOC Ministerio de Desarrollo Social