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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0009967
Monto de la Factura
₲ 2.980.000
Nro. Solicitud de Transferencia
127204
Fecha Solicitud de Transferencia
31-08-2022
Fecha de la Transferencia
22-09-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-09-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.804.315

Retención DNCP
₲ 10.511
Retención IVA
₲ 81.273
Retención Renta
₲ 81.273
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
JOSE GUILLERMO BENZA VILLAREJO
RUC
992120-6
Número de Contrato
17/2022
Código de Contratación (CC)
CD-12001-22-216273
Monto Contrato
₲ 44.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 13.994.620
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 13.994.620

Datos de la Licitación

ID de Licitación
409033
Nombre de la Licitación
Servicio de fumigación
Convocante
Secretaria Nacional por los Derechos Humanos de las Personas con Discapacidad (SENADIS) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional por los Derechos Humanos de las Personas con Discapacidad