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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0002470
Monto de la Factura
₲ 1.099.810
Nro. Solicitud de Transferencia
165424
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2022
Fecha de la Transferencia
21-11-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-11-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.034.971

Retención DNCP
₲ 3.879
Retención IVA
₲ 29.995
Retención Renta
₲ 29.995
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
VICTOR JULIAN AYALA PERDOMO
RUC
1514327-9
Número de Contrato
08/2022
Código de Contratación (CC)
CD-12001-22-212237
Monto Contrato
₲ 150.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 144.091.049
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 144.091.049

Datos de la Licitación

ID de Licitación
405334
Nombre de la Licitación
Servicio de Mantenimiento y Reparación de Aires Acondicionados
Convocante
Gabinete Civil / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Gabinete Civil