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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-002-0002691
Monto de la Factura
₲ 21.085.173
Nro. Solicitud de Transferencia
90020
Fecha Solicitud de Transferencia
30-06-2022
Fecha de la Transferencia
26-07-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-07-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 19.842.106

Retención DNCP
₲ 74.373
Retención IVA
₲ 575.050
Retención Renta
₲ 575.050
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
AUTOMOTIVE SA IMPORTADORA Y EXPORTADORA
RUC
80003251-9
Número de Contrato
17
Código de Contratación (CC)
CD-12001-22-213916
Monto Contrato
₲ 51.840.057
Total Pagado por el Contrato
₲ 48.783.849
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 48.783.849

Datos de la Licitación

ID de Licitación
410168
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES PARA VEHICULOS
Convocante
Secretaría Nacional Antidrogas (SENAD) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaría Nacional Antidrogas