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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0002522
Monto de la Factura
₲ 4.940.000
Nro. Solicitud de Transferencia
21597
Fecha Solicitud de Transferencia
28-02-2023
Fecha de la Transferencia
02-03-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-03-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.648.765

Retención DNCP
₲ 17.425
Retención IVA
₲ 134.727
Retención Renta
₲ 134.727
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
SOLNET S.A.
RUC
80086879-0
Número de Contrato
11/2022
Código de Contratación (CC)
CD-12001-22-218735
Monto Contrato
₲ 50.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 38.314.331
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 38.314.331

Datos de la Licitación

ID de Licitación
409950
Nombre de la Licitación
CONTRATACION DE SERVICIOS PARA MANTENIMIENTO DE SISTEMAS Y REDES.
Convocante
Secretaria de Repatriados / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria de Repatriados