Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0011403
Monto de la Factura
₲ 7.200.000
Nro. Solicitud de Transferencia
77250
Fecha Solicitud de Transferencia
31-05-2023
Fecha de la Transferencia
23-06-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-06-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.775.527
Retención DNCP
₲ 25.395
Retención IVA
₲ 196.364
Retención Renta
₲ 196.364
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PRO RIEGO S.R.L.
RUC
80061466-6
Número de Contrato
38/2022
Código de Contratación (CC)
CD-12001-22-221842
Monto Contrato
₲ 150.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 141.120.760
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 141.120.760
Datos de la Licitación
ID de Licitación
416528
Nombre de la Licitación
Servicio de Mantenimiento y Reparación del Sistema de Riego del Palacio de Gobierno
Convocante
Gabinete Civil / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Gabinete Civil