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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-003-0001338
Monto de la Factura
₲ 1.370.000
Nro. Solicitud de Transferencia
143105
Fecha Solicitud de Transferencia
27-09-2023
Fecha de la Transferencia
28-09-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-09-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.326.408

Retención DNCP
₲ 4.982
Retención IVA
₲ 37.364
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
DOCUMENTA SOCIEDAD ANONIMA
RUC
80050172-1
Número de Contrato
05/2022
Código de Contratación (CC)
CD-12001-22-215509
Monto Contrato
₲ 10.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.189.410
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.189.410

Datos de la Licitación

ID de Licitación
409907
Nombre de la Licitación
CONTRATACION DE SERVICIOS DE EMISIÓN DE CERTIFICADOS PARA FIRMA DIGITAL.
Convocante
Secretaria de Repatriados / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria de Repatriados