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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0028301
Monto de la Factura
₲ 1.979.180
Nro. Solicitud de Transferencia
127630
Fecha Solicitud de Transferencia
27-08-2024
Fecha de la Transferencia
04-09-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-09-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.916.547

Retención DNCP
₲ 6.909
Retención IVA
₲ 53.978
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
SOME S.A.C.I.A
RUC
80020681-9
Número de Contrato
07/2022
Código de Contratación (CC)
CD-12001-22-224231
Monto Contrato
₲ 20.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 10.228.048
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 10.228.048

Datos de la Licitación

ID de Licitación
412718
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE AGUA MINERAL SIN GAS EN BIDON DE 20Lts PARA LA UTGS
Convocante
Ministerio de Desarrollo Social (MDS)
Unidad de Contratación
UOC Ministerio de Desarrollo Social