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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0003966
Monto de la Factura
₲ 74.000
Nro. Solicitud de Transferencia
146024
Fecha Solicitud de Transferencia
28-09-2023
Fecha de la Transferencia
11-10-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-10-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 71.645

Retención DNCP
₲ 269
Retención IVA
₲ 2.018
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
DIEGO JOAQUIN RODRIGUEZ BARRIOS
RUC
2292560-0
Número de Contrato
08/2022
Código de Contratación (CC)
CD-12001-22-220707
Monto Contrato
₲ 50.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 15.964.083
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 15.964.083

Datos de la Licitación

ID de Licitación
412949
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL SISTEMA CONTRA INCENDIO
Convocante
Ministerio de Economía y Finanzas
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Economía y Finanzas