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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0002981
Monto de la Factura
₲ 795.000
Nro. Solicitud de Transferencia
128544
Fecha Solicitud de Transferencia
31-08-2023
Fecha de la Transferencia
12-09-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-09-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 791.388

Retención DNCP
₲ 2.890
Retención IVA
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
DERLIS ARISTIDES SERNA ROMAN
RUC
3487063-6
Número de Contrato
12/2022
Código de Contratación (CC)
CD-12001-22-224520
Monto Contrato
₲ 14.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.881.298
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.881.298

Datos de la Licitación

ID de Licitación
415130
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE BEBEDEROS ELECTRICOS PLURIANUAL 2022/2023
Convocante
Ministerio de Desarrollo Social (MDS)
Unidad de Contratación
UOC Ministerio de Desarrollo Social