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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000564
Monto de la Factura
₲ 2.037.500
Nro. Solicitud de Transferencia
4631
Fecha Solicitud de Transferencia
30-01-2023
Fecha de la Transferencia
16-02-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-02-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.972.670

Retención DNCP
₲ 7.410
Retención IVA
₲ 55.568
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
La Florería S.A.
RUC
80098486-2
Número de Contrato
20/2022
Código de Contratación (CC)
CD-12001-22-215129
Monto Contrato
₲ 88.672.680
Total Pagado por el Contrato
₲ 84.149.432
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 84.149.432

Datos de la Licitación

ID de Licitación
411232
Nombre de la Licitación
Servicio de Ornamentación para eventos de ceremonial y protocolo
Convocante
Gabinete Civil / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Gabinete Civil