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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0003430
Monto de la Factura
₲ 2.560.000
Nro. Solicitud de Transferencia
66250
Fecha Solicitud de Transferencia
25-05-2022
Fecha de la Transferencia
15-06-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-06-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.409.077

Retención DNCP
₲ 11.287
Retención IVA
₲ 69.818
Retención Renta
₲ 69.818
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
PASCUAL TORRES NUÑEZ
RUC
1388647-9
Número de Contrato
08/2022
Código de Contratación (CC)
CD-12001-22-210894
Monto Contrato
₲ 70.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 65.873.172
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 65.873.172

Datos de la Licitación

ID de Licitación
405303
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES DE ACONDICIONADORES DE AIRE Y ENSERES VARIOS
Convocante
Gabinete Militar / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Gabinete Militar