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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0003469
Monto de la Factura
₲ 5.160.000
Nro. Solicitud de Transferencia
101799
Fecha Solicitud de Transferencia
26-07-2022
Fecha de la Transferencia
19-08-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-08-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.855.793

Retención DNCP
₲ 22.751
Retención IVA
₲ 140.728
Retención Renta
₲ 140.728
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
PASCUAL TORRES NUÑEZ
RUC
1388647-9
Número de Contrato
08/2022
Código de Contratación (CC)
CD-12001-22-210894
Monto Contrato
₲ 70.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 65.873.172
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 65.873.172

Datos de la Licitación

ID de Licitación
405303
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES DE ACONDICIONADORES DE AIRE Y ENSERES VARIOS
Convocante
Gabinete Militar / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Gabinete Militar