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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000749
Monto de la Factura
₲ 72.782.600
Nro. Solicitud de Transferencia
210973
Fecha Solicitud de Transferencia
26-12-2022
Fecha de la Transferencia
11-01-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-01-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 68.491.734

Retención DNCP
₲ 256.724
Retención IVA
₲ 1.984.980
Retención Renta
₲ 1.984.980
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
IOCON SRL
RUC
80017169-1
Número de Contrato
14/2021
Código de Contratación (CC)
CD-12001-22-213815
Monto Contrato
₲ 100.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 94.060.927
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 94.060.927

Datos de la Licitación

ID de Licitación
402120
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE CABLEADO ESTRUCTURADO Y ELECTRICO PARA LA STP
Convocante
Ministerio de Economía y Finanzas
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Economía y Finanzas