Datos del Pago
                                    Nro. de Factura
                            
            001-001-0007848
        
                                    Monto de la Factura
                            
            ₲ 2.280.000
        
                                    Nro. Solicitud de Transferencia
                            
            114295
        
                                    Fecha Solicitud de Transferencia
                            
            19-08-2022
        
                                    Fecha de la Transferencia
                            
            23-08-2022
        
                                    Fecha Depósito / Entrega Cheque
                            
            23-08-2022
        
                                    Monto Cheque/Depósito
                            
            ₲ 2.207.454
        
                                    Retención DNCP
                            
            ₲ 10.364
        
                                    Retención IVA
                            
            ₲ 62.182
        
                                    Retención Renta
                            
            
        
                                    Multa
                            
            
        Datos del Contrato
                                    Proveedor
                            
            APOLO 11 PUBLICITARIA S.R.L.
        
                                    RUC
                            
            80022850-2
        
                                    Número de Contrato
                            
            04/2022
        
                                    Código de Contratación (CC)
                            
            CD-12001-22-214062
        
                                    Monto Contrato
                            
            ₲ 22.990.440
        
                                    
                    Total Pagado por el Contrato
                            
            ₲ 22.110.228
        
                                    
                    Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
                            
            ₲ 22.110.228
        Datos de la Licitación
                                    ID de Licitación
                            
            405223
        
                                    Nombre de la Licitación
                            
            CD Nº13/2021 "SERVICIOS DE PUBLICACION EN PERIODICOS - AD REFERENDUM" - ID.405223.-
        
                                    Convocante
                            
            Secretaria Nacional de Deportes (SND) / Presidencia de la República
        
                                    Unidad de Contratación
                            
            Secretaria Nacional de Deportes
        