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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0006067
Monto de la Factura
₲ 8.328.838
Nro. Solicitud de Transferencia
185064
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2022
Fecha de la Transferencia
16-01-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-01-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.925.038

Retención DNCP
₲ 30.654
Retención IVA
₲ 128.463
Retención Renta
₲ 237.019
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
RITA BEATRIZ FRANCO DE FERREIRA
RUC
991389-0
Número de Contrato
02
Código de Contratación (CC)
CD-12001-22-212242
Monto Contrato
₲ 50.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 22.838.532
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 22.838.532

Datos de la Licitación

ID de Licitación
386329
Nombre de la Licitación
Servicio de Escribanía
Convocante
Secretaria de Emergencia Nacional (SEN) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria de Emergencia Nacional