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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0007851
Monto de la Factura
₲ 4.300.000
Nro. Solicitud de Transferencia
56442
Fecha Solicitud de Transferencia
27-04-2023
Fecha de la Transferencia
24-05-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-05-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.046.495

Retención DNCP
₲ 15.167
Retención IVA
₲ 117.273
Retención Renta
₲ 117.273
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
MARIELA CAROLINA MOLAS SAMUDIO
RUC
3200078-2
Número de Contrato
04/2022
Código de Contratación (CC)
CD-12001-22-216226
Monto Contrato
₲ 51.600.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 48.557.944
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 48.557.944

Datos de la Licitación

ID de Licitación
413783
Nombre de la Licitación
Contratación Directa (CD) N° 03/2022, SERVICIOS DE MANTENIMIENTOS MENORES A FAVOR DE LA SENABICO.
Convocante
Secretaria Nacional de Bienes Incautados y Comisados (SENABICO) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional de Bienes Incautados y Comisados