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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0002658
Monto de la Factura
₲ 5.190.625
Nro. Solicitud de Transferencia
56294
Fecha Solicitud de Transferencia
27-04-2023
Fecha de la Transferencia
12-05-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-05-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.884.612

Retención DNCP
₲ 18.309
Retención IVA
₲ 141.563
Retención Renta
₲ 141.563
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
JORGE DANIEL ARGUELLO AQUINO
RUC
3378226-1
Número de Contrato
12/2022
Código de Contratación (CC)
CD-12001-22-215694
Monto Contrato
₲ 90.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 19.446.560
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 19.446.560

Datos de la Licitación

ID de Licitación
409819
Nombre de la Licitación
Servicios de Fumigación - Secretaría Nacional de Cultura
Convocante
Secretaria Nacional de Cultura (SNC) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional de Cultura