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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0005879
Monto de la Factura
₲ 150.000
Nro. Solicitud de Transferencia
157755
Fecha Solicitud de Transferencia
21-10-2024
Fecha de la Transferencia
29-10-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-10-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 149.319

Retención DNCP
₲ 545
Retención IVA
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
COEFICIENTE S.R.L.
RUC
80019303-2
Número de Contrato
26
Código de Contratación (CC)
CD-12001-22-222983
Monto Contrato
₲ 100.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 46.375.916
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 46.375.916

Datos de la Licitación

ID de Licitación
421174
Nombre de la Licitación
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Convocante
Secretaria Nacional de Turismo (SENATUR) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional de Turismo