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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0005172
Monto de la Factura
₲ 150.000
Nro. Solicitud de Transferencia
126211
Fecha Solicitud de Transferencia
30-08-2023
Fecha de la Transferencia
12-09-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-09-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 149.455

Retención DNCP
₲ 545
Retención IVA
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
COEFICIENTE S.R.L.
RUC
80019303-2
Número de Contrato
26
Código de Contratación (CC)
CD-12001-22-222983
Monto Contrato
₲ 100.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 38.605.088
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 38.605.088

Datos de la Licitación

ID de Licitación
421174
Nombre de la Licitación
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Convocante
Secretaria Nacional de Turismo (SENATUR) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional de Turismo