Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0000684
Monto de la Factura
₲ 10.237.125
Nro. Solicitud de Transferencia
106264
Fecha Solicitud de Transferencia
29-07-2022
Fecha de la Transferencia
19-08-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-08-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.633.600
Retención DNCP
₲ 36.109
Retención IVA
₲ 279.194
Retención Renta
₲ 279.194
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Chul Choi Chung
RUC
4828148-4
Número de Contrato
01/2022
Código de Contratación (CC)
CD-12001-22-215327
Monto Contrato
₲ 49.969.065
Total Pagado por el Contrato
₲ 47.023.163
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 47.023.163
Datos de la Licitación
ID de Licitación
410499
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y Reparación de Vehículos
Convocante
Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Consejo de la Defensa