Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0000698
Monto de la Factura
₲ 9.914.500
Nro. Solicitud de Transferencia
125550
Fecha Solicitud de Transferencia
31-08-2022
Fecha de la Transferencia
23-09-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-09-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.329.997
Retención DNCP
₲ 34.971
Retención IVA
₲ 270.395
Retención Renta
₲ 270.395
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Chul Choi Chung
RUC
4828148-4
Número de Contrato
01/2022
Código de Contratación (CC)
CD-12001-22-215327
Monto Contrato
₲ 49.969.065
Total Pagado por el Contrato
₲ 47.023.163
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 47.023.163
Datos de la Licitación
ID de Licitación
410499
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y Reparación de Vehículos
Convocante
Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Consejo de la Defensa