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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0020890
Monto de la Factura
₲ 10.086.390
Nro. Solicitud de Transferencia
125416
Fecha Solicitud de Transferencia
29-08-2023
Fecha de la Transferencia
05-09-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-09-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.500.647

Retención DNCP
₲ 35.577
Retención IVA
₲ 275.083
Retención Renta
₲ 275.083
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
RODRIGO JOEL ZACARIAS VAZQUEZ
RUC
3500971-3
Número de Contrato
17
Código de Contratación (CC)
CD-12001-22-219121
Monto Contrato
₲ 70.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 42.384.270
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 42.384.270

Datos de la Licitación

ID de Licitación
407949
Nombre de la Licitación
ADQUISICIONES DE IMPRESIONES GRAFICAS PARA LA SENATUR
Convocante
Secretaria Nacional de Turismo (SENATUR) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional de Turismo