Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0014145
Monto de la Factura
₲ 766.080
Nro. Solicitud de Transferencia
221109
Fecha Solicitud de Transferencia
28-12-2023
Fecha de la Transferencia
17-01-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-01-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 741.705
Retención DNCP
₲ 2.786
Retención IVA
₲ 20.893
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MECANICAR SOCIEDAD ANONIMA
RUC
80055807-3
Número de Contrato
15/2022
Código de Contratación (CC)
CD-12001-22-224367
Monto Contrato
₲ 150.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 126.375.223
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 126.375.223
Datos de la Licitación
ID de Licitación
410169
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS
Convocante
Ministerio de Economía y Finanzas
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Economía y Finanzas