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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0013474
Monto de la Factura
₲ 1.476.960
Nro. Solicitud de Transferencia
110358
Fecha Solicitud de Transferencia
31-07-2023
Fecha de la Transferencia
31-08-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-08-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.389.886

Retención DNCP
₲ 5.210
Retención IVA
₲ 40.281
Retención Renta
₲ 40.281
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
MECANICAR SOCIEDAD ANONIMA
RUC
80055807-3
Número de Contrato
15/2022
Código de Contratación (CC)
CD-12001-22-224367
Monto Contrato
₲ 150.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 126.375.223
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 126.375.223

Datos de la Licitación

ID de Licitación
410169
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS
Convocante
Ministerio de Economía y Finanzas
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Economía y Finanzas