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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0002043
Monto de la Factura
₲ 9.510.000
Nro. Solicitud de Transferencia
126242
Fecha Solicitud de Transferencia
30-08-2023
Fecha de la Transferencia
06-09-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-09-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.949.342

Retención DNCP
₲ 33.544
Retención IVA
₲ 259.364
Retención Renta
₲ 259.364
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
RODOLFO RAMON VILLALBA ALMADA
RUC
4382797-7
Número de Contrato
16
Código de Contratación (CC)
CD-12001-22-214736
Monto Contrato
₲ 150.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 26.841.991
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 26.841.991

Datos de la Licitación

ID de Licitación
400992
Nombre de la Licitación
Servicio de Mantenimiento y Reparación de Fotocopiadoras Brother
Convocante
Secretaria de Emergencia Nacional (SEN) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria de Emergencia Nacional