Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0001665
Monto de la Factura
₲ 405.000
Nro. Solicitud de Transferencia
119449
Fecha Solicitud de Transferencia
25-08-2022
Fecha de la Transferencia
08-09-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-09-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 402.974
Retención DNCP
₲ 1.620
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EDITORIAL AZETA S.A.
RUC
80001788-9
Número de Contrato
18/2022
Código de Contratación (CC)
CD-12001-22-214569
Monto Contrato
₲ 33.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 15.226.996
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 15.226.996
Datos de la Licitación
ID de Licitación
411342
Nombre de la Licitación
Adquisición de Periódicos
Convocante
Gabinete Civil / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Gabinete Civil