Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0027028
Monto de la Factura
₲ 500.000
Nro. Solicitud de Transferencia
36930
Fecha Solicitud de Transferencia
29-03-2023
Fecha de la Transferencia
20-04-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-04-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 470.524
Retención DNCP
₲ 1.764
Retención IVA
₲ 13.636
Retención Renta
₲ 13.636
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SOME S.A.C.I.A
RUC
80020681-9
Número de Contrato
19/2022
Código de Contratación (CC)
CD-12001-22-223560
Monto Contrato
₲ 30.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 19.573.923
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 19.573.923
Datos de la Licitación
ID de Licitación
410191
Nombre de la Licitación
PROVISIÓN DE AGUA MINERAL EN BIDONES PARA LA STP
Convocante
Ministerio de Economía y Finanzas
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Economía y Finanzas