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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-003-0167316
Monto de la Factura
₲ 1.529.000
Nro. Solicitud de Transferencia
100596
Fecha Solicitud de Transferencia
25-07-2022
Fecha de la Transferencia
02-08-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-08-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.438.859

Retención DNCP
₲ 5.393
Retención IVA
₲ 41.700
Retención Renta
₲ 41.700
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
AUTOMOTOR SA
RUC
80001340-9
Número de Contrato
11/2022
Código de Contratación (CC)
CD-12001-22-214523
Monto Contrato
₲ 34.095.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 32.119.165
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 32.119.165

Datos de la Licitación

ID de Licitación
405527
Nombre de la Licitación
Servicios de mantenimiento y/o reparación de vehículos oficiales de la PGR
Convocante
Procuraduria General de la Republica (PGR) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Procuraduria General de la Republica