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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0017385
Monto de la Factura
₲ 3.640.000
Nro. Solicitud de Transferencia
23705
Fecha Solicitud de Transferencia
27-02-2026
Fecha de la Transferencia
05-03-2026
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-03-2026
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.395.656

Retención DNCP
₲ 12.707
Retención IVA
₲ 99.273
Retención Renta
₲ 132.364
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
EDILBERTO ASPILLAGA CACERES
RUC
601164-0
Número de Contrato
10
Código de Contratación (CC)
CD-12001-22-214453
Monto Contrato
₲ 60.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 53.128.950
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 53.128.950

Datos de la Licitación

ID de Licitación
407890
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE LAVADERO DE MOVILES PARA LA SENATUR
Convocante
Secretaria Nacional de Turismo (SENATUR) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional de Turismo