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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-002-0002646
Monto de la Factura
₲ 287.000
Nro. Solicitud de Transferencia
141133
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2012
Fecha de la Transferencia
14-12-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-12-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 287.000

Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
LINO ANDRES ACOSTA MONGELOS
RUC
237105-7
Número de Contrato
52
Código de Contratación (CC)
CD-12009-12-61099
Monto Contrato
₲ 62.703.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 58.254.766
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 58.254.766

Datos de la Licitación

ID de Licitación
232049
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE RECARGA DE EXTINTORES
Convocante
Ministerio de Justicia (MJ)
Unidad de Contratación
Ministerio de Justicia