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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000783
Monto de la Factura
₲ 6.930.000
Nro. Solicitud de Transferencia
45922
Fecha Solicitud de Transferencia
29-04-2013
Fecha de la Transferencia
23-05-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-05-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.930.000

Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
RUBEN DANIEL GADEA ORUE
RUC
2194028-2
Número de Contrato
166
Código de Contratación (CC)
CD-12009-12-67856
Monto Contrato
₲ 104.975.200
Total Pagado por el Contrato
₲ 75.988.820
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 75.988.820

Datos de la Licitación

ID de Licitación
231999
Nombre de la Licitación
CD N° 36/2012 - SERVICIO DE SOPORTE TECNICO PARA SERVIDORES Y MANTENIMIENTO DE FIBRA OPTICA
Convocante
Ministerio de Justicia (MJ)
Unidad de Contratación
Ministerio de Justicia