Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0166923
Monto de la Factura
₲ 990.000
Nro. Solicitud de Transferencia
189452
Fecha Solicitud de Transferencia
23-12-2021
Fecha de la Transferencia
19-01-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-01-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 932.508
Retención DNCP
₲ 3.492
Retención IVA
₲ 27.000
Retención Renta
₲ 27.000
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AUTOMOTOR SA
RUC
80001340-9
Número de Contrato
09/2020
Código de Contratación (CC)
CD-13007-20-193356
Monto Contrato
₲ 48.021.329
Total Pagado por el Contrato
₲ 45.261.709
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 45.261.709
Datos de la Licitación
ID de Licitación
376665
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS
Convocante
Sindicatura General de Quiebras
Unidad de Contratación
Sindicatura General de Quiebras
