Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0166789
Monto de la Factura
₲ 3.075.833
Nro. Solicitud de Transferencia
166376
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2021
Fecha de la Transferencia
28-12-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-12-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.897.212
Retención DNCP
₲ 10.849
Retención IVA
₲ 83.886
Retención Renta
₲ 83.886
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AUTOMOTOR SA
RUC
80001340-9
Número de Contrato
09/2020
Código de Contratación (CC)
CD-13007-20-193356
Monto Contrato
₲ 48.021.329
Total Pagado por el Contrato
₲ 45.261.709
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 45.261.709
Datos de la Licitación
ID de Licitación
376665
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS
Convocante
Sindicatura General de Quiebras
Unidad de Contratación
Sindicatura General de Quiebras
