Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0006259
Monto de la Factura
₲ 9.662.500
Nro. Solicitud de Transferencia
102471
Fecha Solicitud de Transferencia
31-08-2020
Fecha de la Transferencia
10-09-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-09-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.101.372
Retención DNCP
₲ 34.082
Retención IVA
₲ 263.523
Retención Renta
₲ 263.523
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
APOLO 11 S.R.L.
RUC
80022850-2
Número de Contrato
02/2020
Código de Contratación (CC)
CD-13007-20-189352
Monto Contrato
₲ 87.046.099
Total Pagado por el Contrato
₲ 81.994.803
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 81.994.803
Datos de la Licitación
ID de Licitación
376154
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE PUBLICACIÓN EN PERIÓDICO
Convocante
Sindicatura General de Quiebras
Unidad de Contratación
Sindicatura General de Quiebras
