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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-003-0076774
Monto de la Factura
₲ 6.056.951
Nro. Solicitud de Transferencia
74951
Fecha Solicitud de Transferencia
29-06-2021
Fecha de la Transferencia
19-07-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-07-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.705.206

Retención DNCP
₲ 21.365
Retención IVA
₲ 165.190
Retención Renta
₲ 165.190
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
DIESA SA
RUC
80001435-9
Número de Contrato
07/2020
Código de Contratación (CC)
CD-13007-20-193357
Monto Contrato
₲ 39.989.489
Total Pagado por el Contrato
₲ 37.664.356
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 37.664.356

Datos de la Licitación

ID de Licitación
376665
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS
Convocante
Sindicatura General de Quiebras
Unidad de Contratación
Sindicatura General de Quiebras