Datos del Pago
                                    Nro. de Factura
                            
            001-001-0022424
        
                                    Monto de la Factura
                            
            ₲ 2.259.495
        
                                    Nro. Solicitud de Transferencia
                            
            74886
        
                                    Fecha Solicitud de Transferencia
                            
            28-06-2013
        
                                    Fecha de la Transferencia
                            
            04-07-2013
        
                                    Fecha Depósito / Entrega Cheque
                            
            08-07-2013
        
                                    Monto Cheque/Depósito
                            
            ₲ 2.259.495
        
                                    Retención DNCP
                            
            
        
                                    Retención IVA
                            
            
        
                                    Retención Renta
                            
            
        
                                    Multa
                            
            
        Datos del Contrato
                                    Proveedor
                            
            PREMIER S.R.L.
        
                                    RUC
                            
            80001145-7
        
                                    Número de Contrato
                            
            01
        
                                    Código de Contratación (CC)
                            
            CD-13004-13-69663
        
                                    Monto Contrato
                            
            ₲ 50.000.000
        
                                    
                    Total Pagado por el Contrato
                            
            ₲ 37.903.568
        
                                    
                    Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
                            
            ₲ 37.903.568
        Datos de la Licitación
                                    ID de Licitación
                            
            248771
        
                                    Nombre de la Licitación
                            
            ADQUISICION DE PASAJES
        
                                    Convocante
                            
            Consejo de la Magistratura (C.M.)
        
                                    Unidad de Contratación
                            
            Uoc Consejo de la Magistratura
        