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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0006981
Monto de la Factura
₲ 412.600
Nro. Solicitud de Transferencia
134578
Fecha Solicitud de Transferencia
18-09-2023
Fecha de la Transferencia
02-10-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-10-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 388.275

Retención DNCP
₲ 1.455
Retención IVA
₲ 11.253
Retención Renta
₲ 11.253
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
Juan Carlos Zuccolillo Galli
RUC
3187001-5
Número de Contrato
34/20
Código de Contratación (CC)
CD-12006-20-189891
Monto Contrato
₲ 160.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 127.729.801
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 127.729.801

Datos de la Licitación

ID de Licitación
375185
Nombre de la Licitación
SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE DE BLINDEX PARA EL MINISTERIO DE HACIENDA
Convocante
Ministerio de Economía y Finanzas
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Economía y Finanzas