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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0007185
Monto de la Factura
₲ 760.000
Nro. Solicitud de Transferencia
223217
Fecha Solicitud de Transferencia
28-12-2023
Fecha de la Transferencia
18-01-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-01-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 708.983

Retención DNCP
₲ 2.653
Retención IVA
₲ 20.727
Retención Renta
₲ 27.637
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
Juan Carlos Zuccolillo Galli
RUC
3187001-5
Número de Contrato
34/20
Código de Contratación (CC)
CD-12006-20-189891
Monto Contrato
₲ 160.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 127.729.801
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 127.729.801

Datos de la Licitación

ID de Licitación
375185
Nombre de la Licitación
SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE DE BLINDEX PARA EL MINISTERIO DE HACIENDA
Convocante
Ministerio de Economía y Finanzas
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Economía y Finanzas